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马鞍山二中2014年预算公示表

发布时间:2014-10-14来源:阅读次数:

马鞍山市第二中学2014年部门预算情况

一、2014年马鞍山市第二中学主要工作目标

主要目标:深入学习贯彻党的十八大精神,全面推进《国家中长期教育改革和发展规划纲要》的落实,坚持实施人才强校、质量立校、文化兴校三大战略,深入推进素质教育。抓住新一轮高中课改契机,加强课程建设,提升学校办学质量。把立德树人作为根本任务,努力办好人民满意的二中。

为实现上述目标,将重点做好以下工作:

以深化课程改革为抓手,以提高课堂教学质量为重点,继续推进教育教学改革。

——转变教学方式,打造以学生为主体的、生动活泼的生态课堂,构建具有二中特色的、以学生发展为本的课程体系。

——加强教师队伍建设,转变教学观念和教学行为,提升专业素养,促进专业成长,发挥教师在深化课程改革中的积极作用。

——坚持德育为首,实施主体性德育,推进学生自主管理,提高学生综合素质,建设自主、自律的学生文化。

——规范办学行为,坚持多元化办学,创新人才培养模式,转变学校发展方式,走内涵式发展之路。

——推进校园文化建设,提升学校的办学理念和核心价值追求,努力把二中办成师生的精神家园。

 主要目标初步安排为::深入贯彻落实科学发展观,认真学习和贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》,深入贯彻国家、省、市教育工作会议精神,全面落实市委七届十四次会议精神,以办人民满意的教育为宗旨,坚持实施人才强校、质量立校、文化兴校三大战略,拓展新思路,促进新发展,进一步提升学校教育内涵和教育质量。

二、2014年马鞍山市第二中学预算编制的指导思想

全面贯彻党的十八大精神,以科学发展为主题,围绕“项目提速、工作提效”,认真贯彻落实市委市政府决策部署,积极推进财税体制改革,为稳增长、调结构、促改革、惠民生提供坚实保障。加强全口径预算管理,健全政府预算体系,进一步调整和优化支出结构,统筹安排政府财力,集中财力办大事,切实保障和改善民生,进一步深化预算编制改革和制度创新,积极推进预算信息公开,建立强有力的预算约束机制,提高预算编制的科学化精细化水平。

三、2014年马鞍山市第二中学预算编制工作重点

(一)完善全口径预算管理,加大五项预算统筹力度。

(二)坚持厉行节约,努力降低行政成本。

(三)规范事业单位经费供给方式,进一步扩大花钱买服务范围。

(四)加强非税收入管理,严格执行收支脱钩。

(五)规范基本支出供给政策,提高部门履职保障水平。

(六)进一步完善“开门办预算”机制,提高民主理财水平。

(七)细化预算编制,提高年初预算到位率。

(八)严格政府采购预算编制,提高采购预算的完整性。

(九)强化绩效目标管理,提高财政资金使用效益。

(十)稳妥推进预算信息公开,提高部门预算透明度。

四、2014年马鞍山市第二中学收支预算安排情况

2014年马鞍山市第二中学部门预算总收入3156.34万元,其中:公共预算拨款2365.34万元,专户管理非税收入791万元(学费和住宿费);支出预算3156.34万元,当年预算收支平衡。其中:基本支出2488.93万元,用于保障日常人员经费和商品服务支出等,含工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出;项目支出667.41万元,用于教育工作任务、教育改革发展支出的经费需要。全年预算支出按功能科目分类为:基本支出2488.93万元,占78.90%,行政事业性项目支出为667.41万元,占21.20%。项目支出含师生保险、宿舍管理经费、教学经费、教科研经费、国际交流合作办学项目、维修改造建设费用等。

 

附表:表一、2014年部门预算收支总表

         表二、2014年部门可支配收入预算总表

         表三、2014年部门组织收入计划表

 表一、2014年部门预算收支总表
单位:万元
                                                 
                   预算数                    预算数
一、预算拨款 2365.34 一、基本支出 2488.93
    公共预算拨款 2365.34     在职人员支出 2383.72
    行政事业性收费收入       离退休人员支出 1.12
    罚没收入       对个人和家庭补助支出 22.97
    专项收入        定额公用支出 81.12
    预算管理其它非税收入   二、项目支出和其他支出 667.41
    政府性基金收入       行政事业性项目 667.41
二、专户管理非税收入 791.00     发改委安排基建项目  
三、其他非税收入       其他基本建设项目  
    上级补助收入       支农项目  
    附属单位上缴收入       应用技术研发项目  
    经营收入       城市维护费  
    其他收入       排污费支出  
        教育附加支出  
四、上年结余        中小企业专项  
    上年结余(一般)       上缴上级支出  
    上年结余(基金)       对附属单位补助支出  
        其他支出  
    三、本年结余  
       
                  3156.34 支   出   总   计 3156.34

表二、2014年部门可支配收入预算总表
单位:万元
单位名称(收入项目名称) 合计 预算拨款 专户管理非税收入 其它非税收入 上年结余  
小计 公共预算拨款 行政事业性收费收入 罚没收入 专项收入 预算管理的其他非税收入 政府性基金收入 小计 上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 小计 上年结余(一般) 上年结余(基金)
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
合计 3156.34 2365.34 2365.34           791.00                
市教育局 3156.34 2365.34 2365.34           791.00                
  二中 3156.34 2365.34 2365.34           791.00                

表三、2014年部门组织收入计划表
单位:万元
单位名称(收入项目名称) 合计 应缴预算收入 专户管理非税收入 其他非税收入 2013年预计征收数  
小计 行政事业性收费收入 罚没收入 专项收入 预算管理的其他非税收入 政府性基金收入 小计 上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入    
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
合计 791.00             791.00           809.00  
市教育局 791.00             791.00           809.00  
  二中 791.00             791.00           809.00  
      专户管理非税收入 791.00             791.00           809.00  
      学费 772.00             772.00           790.00  
      住宿费 19.00             19.00           19.00  

 

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